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篇讲师授课见证
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审计讲师授课见证
孙军正
子公司内部
审计
实施条例
集团管控
第1章 总则第1条 为加强母公司对子公司的财务监督,规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠,根据相关法律法规、公司章程及公司《内部
审计
制度》,特制定本实施条例。第2
孙军正
内部
审计
管理制度
财务管理
第1章 总则第1条 为了加强公司内部
审计
监督,完善内部控制,保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性,提高经济效益,维护公司和全体股东的合法权益,根据《
张从忠
关键岗位的战略贡献度
审计
绩效管理
作者:张从忠过去企业使用单一人才,例如:“I”型人才,也就是很有专业能力的工作者,“深度”很够但“广度”却不够,还有“一”型人才,公关、忽悠样样行,“宽度”很广但专
邓鸿
在广东省内部
审计
协会授课
财务管理
客户:广东省内部
审计
协会 地点:广东省 - 广州 时间:2012/9/11 0:00:00 《内部
审计
,消灭财务黑洞之钥》 2012年9月11日,邓鸿老师应广东省内
孙军正
审计
人员工作纪律规范
财务管理
第1条 为促进企业内部
审计
队伍的建设工作,规范从业人员的职业道德行为,严肃
审计
纪律,根据国家有关法规和企业内部规定,特制定本规范。第2条
审计
人员应具备相应的专业知
孙军正
审计
人员后续教育制度
财务管理
第1章 总则第1条为了规范公司内部
审计
人员的后续教育工作,保持和提高内部
审计
人员的专业胜任能力,根据《内部
审计
基本准则》、《内部
审计
人员职业道德规范》,结合公司实际
盖烈夫
11年8月20日盖烈夫在柳州主讲《
审计
人员与被
审计
对象的沟通》
企业管理
客户:柳州市
审计
局 地点:广西区 - 柳州 时间:2011/8/20 0:00:00
审计
人员与被
审计
对象的沟通与交流 (培训大纲) 2011年8月 第一讲:
审计
沟
武花勇
永新光学培训课程
成本控制
信息化
预算管理
内部控制
审计
2018年8月 宁波 永新光学 《如何通过信息化提升企业内部成本控制》 《企业信息化
审计
与全面预算》
王胜辉
7月20日,王胜辉讲师在成都为某国企公司内部60余名分享主题为“国企采购与招标实务”的专题培训
国企招标
国企采购
招标实务
风险防控
审计
#招标人专场#7月20日,成都打卡,王胜辉讲师受中国贤师荟推荐、蓉智汇机构邀请,为某国企公司内部60余名分享主题为“国企采购与招标实务”的专题培训,受到主办方和承
林少刚
【内部控制】内部
审计
怎样才能查出账外资金
财务管理
【内部控制】内部
审计
怎样才能查出账外资金 一、从了解被
审计
单位的基本情况入手,查找疑点,有针对性地进行
审计
初次进驻被
审计
单位,
审计
人员应充分了解被
审计
单位内控制度
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